9. Financiën

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Rekening 2019

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2019 primitief

 Lasten

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

Materieel TWB

-68.660

-26.400

-

Facilitair

434.282

485.049

485.049

Huisvesting gem.kantoor/-werf

970.504

1.223.334

1.134.684

Juridische kwaliteitszorg

309.270

258.370

258.370

Automatisering

2.068.429

2.149.752

2.363.462

Personeelsbeheer

264.468

-111.067

235.151

Reserveringen en stelposten

-

122.847

171.285

Team Ruimtelijk Beleid

487.066

376.701

172.651

Team Projectrealisatie

561.255

523.443

218.276

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

471.910

396.832

275.152

Team Sociaal Beleid

934.539

1.010.494

266.049

Stafafdeling

647.274

597.712

820.520

Team Bedrijfsbureau SD

237.225

295.926

167.764

Team Toegang SD

848.916

705.406

208.680

Directie

322.708

288.559

286.059

Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning

1.073.785

1.015.711

912.499

Team Informatievoorziening

1.702.422

1.732.538

1.487.208

Team Veiligheid, Toezicht en Handh.

44.154

82.979

102.664

Team Technisch Wijkbeheer

219.271

211.668

189.468

Team P&O/Communicatie

1.315.169

1.306.061

1.237.617

Team Fin./JZ/Ink.

1.828.207

1.949.377

1.969.077

Team Klant Contact Centrum

523.287

495.132

529.509

Personeelsontwikkeling

179.170

138.940

143.440

Gemeentefonds - Algemene uitkering

-

-

-

Documentaire informatievoorz.

225.798

248.010

208.010

Organisatieontwikkeling

83.039

99.500

74.600

Gemeentefonds - Sociaal Domein

-

-

-

Representatie

89.291

83.760

83.760

Calamiteit gemeentekantoor

613.354

-

-

Herbouw gemeentekantoor

-

-

350.000

Ondernemingsraad

4.340

7.500

-

9.1.2

Reserves en voorzieningen

Mutatie Voorzieningen

1.379.939

1.379.939

-

9.1.3

Schuldratio

Treasury

150.088

97.664

162.664

Vennootschapsbelasting

5.554

-

-

9.2.1

Heffingen, rechten en leges

Waardering Onroerende Zaken

688.737

580.900

580.900

Belastingen

-1.321.404

2.592.400

2.525.400

Kwijtscheldingen

234.378

250.500

250.500

9.2.2

Acceptabele woonlasten

Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen

-

-

-

Onr.Zaakbelast. - Woningen

-

-

-

 Totaal lasten

17.527.764

20.569.537

17.870.468

 Baten

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

Materieel TWB

-54.980

-

-

Facilitair

-1.425

-350

-350

Huisvesting gem.kantoor/-werf

-9.354

-

-

Juridische kwaliteitszorg

-735

-

-

Automatisering

-27.686

-156.000

-156.000

Personeelsbeheer

-32.755

-36.800

-

Reserveringen en stelposten

-

-

-

Team Ruimtelijk Beleid

-74.613

-44.250

-

Team Projectrealisatie

-9.078

-

-

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

-

-

-

Team Sociaal Beleid

-25.608

-3.500

-

Stafafdeling

-

-

-

Team Bedrijfsbureau SD

-9.058

-9.000

-

Team Toegang SD

-6.127

-49.720

-

Directie

-

-

-

Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning

-41.543

-23.200

-

Team Informatievoorziening

-25.691

-

-

Team Veiligheid, Toezicht en Handh.

-24.182

-24.150

-

Team Technisch Wijkbeheer

-188

-3.000

-

Team P&O/Communicatie

-

-

-

Team Fin./JZ/Ink.

-7.106

-4.915

-4.915

Team Klant Contact Centrum

-3.717

-3.700

-

Personeelsontwikkeling

-23.840

-

-

Gemeentefonds - Algemene uitkering

-55.227.024

-54.475.000

-40.521.000

Documentaire informatievoorz.

-

-

-

Organisatieontwikkeling

-29.452

-24.900

-

Gemeentefonds - Sociaal Domein

-5.464.856

-5.481.000

-19.171.000

Representatie

-23

-

-

Calamiteit gemeentekantoor

-575.562

-

-

Herbouw gemeentekantoor

-

-

-

Ondernemingsraad

-

-

-

9.1.3

Schuldratio

Treasury

-156.332

-279.781

-279.781

Vennootschapsbelasting

-

-

-

9.2.1

Heffingen, rechten en leges

Waardering Onroerende Zaken

-

-

-

Belastingen

-958.892

-4.742.300

-4.797.300

Kwijtscheldingen

-

-

-

9.2.2

Acceptabele woonlasten

Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen

-2.723.445

-2.700.000

-2.590.800

Onr.Zaakbelast. - Woningen

-8.713.762

-8.700.000

-8.636.000

 Totaal baten

-74.227.034

-76.761.566

-76.157.146

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-56.699.271

-56.192.029

-58.286.678

Onttrekking aan reserves

-3.877.984

-4.189.999

-2.626.660

Toevoeging aan reserves

3.826.258

3.811.800

3.453.800

Gerealiseerd resultaat

-56.750.996

-56.570.228

-57.459.538

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 180.768 voordeel

 

Rekening 2019

Begroting 2019
na wijziging

Begroting 2019
primitief

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-56.699.271

-56.192.029

-58.286.678

Af: Algemene dekkingsmiddelen

-72.962.685

-76.167.443

-75.720.243

Af: Overhead

15.407.749

15.161.802

14.018.454

Af: Vennootschapsbelasting

5.554

0

0

Saldo programma 9 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

850.111

4.813.612

3.415.111

 
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2020 09:43:20 met de export van 06/15/2020 09:41:02